老师请问 建造师注我在哪个平台去查资质 问
全国建筑市场监管公共服务平台 答
老师,上月收到一张劳务费专用发票,价税合计13万,税 问
你上月做账没有呢? 答
老师,一个员工25.1月份离职,2月发1月工资,3月报2月 问
3月报2月工资,不是应该报离职工资吗 答
老师,我们采购供应商的货,数量10,单价500,总金额是50 问
采购入库时按正常采购价格确认库存商品和应付账款:借:库存商品 5000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(假设税率为 13%,则为5000×13% = 650)贷:应付账款 - 供应商 5650扣除赔偿款时赔偿款应视为供应商对采购价格的折让:借:应付账款 - 供应商 1130(含增值税,1000×1.13 = 1130)贷:库存商品 1000 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)130支付货款时借:应付账款 - 供应商 4520(5650 - 1130)贷:银行存款 4520这样处理后,库存商品的入账价值为 4000 元,数量为 10,入库单价变为 400 元, 答
我们公司的出纳用60000元的津巴布韦币 换了1875 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司预付一台不需要安装的设备款百分之五十,对方开了0.5台的发票,怎么记账借预付账款 贷银行存款。借 固定资产 0.5 台 应交税费 进项税额。贷 预付账款对吗?
答: 你好,对方应当开具数量为1台的固定资产发票才是的,0.5台会导致无法计入固定资产核算的,只能等另外0.5台的发票开过来才可以做固定资产分录的
到了一台设备金额618000元,之前付预付款185400,收到设备又付401700,还差30900未付?分录:借:固定资产618000贷:预付账款185400 银行存款401700 应付账款30900 请问这样写对吗?
答: 同学你好 同一家单位的只用一个往来科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司对公支付一笔设备租赁费用,分录,借预付账款,贷银行存款,等到开票回来,借管理费用,应交增值税-进项税额。贷预付账款?
答: 就那种营销视频拍摄素材需要用到,周期不会长

