送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-02 12:07

你后边的分录没有计提税金

暖暖老师 解答

2019-03-02 12:08

你不需要修改,把待摊费用每月摊销到其他业务成本

我很好 追问

2019-03-02 12:15

摊到成本  我没有票 啊

暖暖老师 解答

2019-03-02 12:27

长期待摊费用,不用发票

我很好 追问

2019-03-02 12:28

我怎么冲我做错的分录呢

暖暖老师 解答

2019-03-02 12:32

借:其他业务收入 
贷:应交税费~应交增值税~销账税额

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相关问题讨论
你后边的分录没有计提税金
2019-03-02 12:07:43
对的,出租期间那个办公费的就不用分摊。
2017-03-16 16:42:04
您好 请问您支付多长时间的租金?
2019-04-21 08:48:44
这个不用进行账务处理,直接按这种方式进行注销处理
2018-08-30 13:40:47
不能结转的。
2017-08-12 22:00:27
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