送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-03-02 15:20

你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数,现在是正数,是不是少记成本费用了?分析出原因后,对应的科目进行调整。

加油 追问

2019-03-02 15:23

陈年老账了,也查不清楚原因了,我刚接手,就想调成和实际一样的

加油 追问

2019-03-02 15:26

能不能做一个会计分录调一下?

轶尘老师 解答

2019-03-02 15:29

陈年老账的话,你要搞清楚这一笔债务是否需要支付。如果不再需要支付,可以冲掉,转入营业外收入。

加油 追问

2019-03-02 15:32

不需要支付了,应收账款在借方不就代表预收吗?我这个分录怎么写?

加油 追问

2019-03-02 15:39

在吗

轶尘老师 解答

2019-03-02 15:47

贷:应付账款(红字)  贷:营业外收入

加油 追问

2019-03-02 15:49

我不太明白,两个都是贷方吗

轶尘老师 解答

2019-03-02 15:51

实际上第一个是借方,只是在贷方用红字表示,为了冲账而使用的;

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