老师,您好,图片上的这笔业务为什么是这样做分录的呢?
Mayllay ^ω^
于2019-03-03 20:27 发布 463次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-03-03 20:33
您好:第一个分录:是用之前借的备用金购买食堂用油,购买后来报销。第二个分录:是将职工福利费转入管理费用,核销应付职工福利费。就像计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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您好:第一个分录:是用之前借的备用金购买食堂用油,购买后来报销。第二个分录:是将职工福利费转入管理费用,核销应付职工福利费。就像计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-03-03 20:33:01
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好
劳务费不通过应付职工薪酬
2022-11-09 16:47:00
同学 您好
利息收入冲减财务费用
2018-12-21 09:35:59
因为你是盘盈了,就要减少费用啊
2022-06-15 10:35:45
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Mayllay ^ω^ 追问
2019-03-03 20:40
宋艳萍老师 解答
2019-03-03 20:45