外账上在12月份做了材料暂估入库,因为外账库存数量只有20PCS,在1月份开的发票,送货单对方不愿意写成12月份的,这个还有没有什么方法处理?我们没有实际送货,只是让对方给我们开票,对方公司做的产品就是需要的原材料
。
于2019-03-04 11:38 发布 680次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-03-04 12:08
您好,您不是实际业务吗
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您好,您不是实际业务吗
2019-03-04 12:08:50
你好,这个就是对方不按规定开具送货单造成的
2017-01-05 16:32:14
你用发票做入库就可以了
2019-09-10 19:18:09
暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47
您好同学
先将暂估的冲红,再做一个正常的入账就好了
2019-10-22 21:43:51
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