送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-04 14:33

你好,是什么原因计算出来的与申报表的数据不一致?

追问

2019-03-04 14:36

就是都没算错,申报表上比实际少几分钱的那种

邹老师 解答

2019-03-04 14:38

你好,你可以以申报表的收入,税额为依据,对你账面的收入,税额做相应调整,使得二者一致

上传图片  
相关问题讨论
你好,是什么原因计算出来的与申报表的数据不一致?
2019-03-04 14:33:32
你好,计入营业外支出,借:应交税费-未交增值税 营业外支出0.01 贷:银行存款
2020-04-22 16:29:34
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
本期期初未交税额等于上期期未未交税额,应交未交增值税=销项税-进项税
2015-12-04 14:20:02
您好,不一定保持一致,一般是与应交税费-未交增值税金额保持一致。
2017-06-24 20:33:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...