- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-05 11:11
您好
付房租
借:预付账款——租金
其他应收款——押金
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用——房租 按月摊销计入
贷:预付账款——房租
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你好!是的。相当于老板借钱报销
2017-09-25 08:24:08

是的,做其他应收款,如果要入公司账只能做福利,到时个税交得高
2016-10-10 10:30:50

你好,同学。
另外 的是哪里用的呢,
你的意思是提前支付了还没使用?
2020-05-11 14:28:32

你好,发票复印件给b公司,b公司借管理费用等,贷其他应付款――a公司
2019-04-09 09:15:50

学员您好,
借:管理费用
贷:其他应收款
如果电费是2021年的,那借方科目做利润分配-未分配利润
2022-01-07 09:38:50
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