上月增值税申报错误,导致当月缴纳了1.69元的增值税,后期更正申报,但已经扣了款了。 这1.69元我应该怎么做分录,记营业外支出吗?更正申报是当月不缴增值税
名花解语
于2019-03-05 14:19 发布 527次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,计入营业外支出吧,
2019-03-05 14:20:21
只能再做个借 营业外支出 贷 应交税费 -未交增值税
2018-07-16 17:11:12
你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
你好,找出原因调整,未查明可以做,借 营业外支出0.05,贷 应交税费-应交增值税 0.05
2019-01-05 10:12:59
您好
可以按您说的这样账务处理
2019-10-17 11:21:48
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