送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-03-05 19:29

你说的是年结的话,看一下这个课程https://wenku.baidu.com/view/d69dc1e8bceb19e8b8f6babf.html

上传图片  
相关问题讨论
你说的是年结的话,看一下这个课程https://wenku.baidu.com/view/d69dc1e8bceb19e8b8f6babf.html
2019-03-05 19:29:03
金蝶标准版12月份的结账操作,需要按照一定的步骤进行: 1、打开软件,选择“月末结账”功能,系统会检查12月份记账是否完整,如果有遗漏,必须先补登相应的凭证; 2、检查当期应付和应收账款是否结清,如果有尚未结清,可以直接当期支付或收款,也可以将欠款单独制作凭证进行付收款; 3、利润表结账。根据利润表,找出损益类科目的余额,处理转账,将损益类科目的余额转到本年利润科目; 4、准备结账凭证。由金蝶系统自动生成本月末结账凭证,凭证内容包括:货币资金的调整、损益类科目的调整等; 5、银行对帐,核对收付款结余金额,如果存在差异,必须采取措施进行核对,并及时处理; 6、结账完成,打印总账凭证,并保存备份; 案例:某公司12月份应付账款结清,经过上述6步操作后,结账完成,总账凭证显示,本月末总账余额为9800元,打印保存总账凭证完成结账。
2023-02-28 13:07:54
你好,点击【账务处理】、【期末结账】、【期末反结账】、【完成】
2023-01-13 16:56:49
金蝶KIS标准版反结账的操作步骤主要如下: 一、在金蝶KIS标准版的【凭证】模块里,打开【凭证结账核对】功能,选择需要反结账的会计期间,点击【查询】按钮。 二、系统将显示本期已经结账的凭证号码以及相关凭证信息,点击【反结账】按钮,系统弹出确认信息,点击【是】按钮,完成反结账操作。 三、系统提示反结账成功后,点击【关闭】按钮,关闭结账核对窗口,完成整个反结账操作。
2023-02-28 13:32:03
同学你好 1. 打开财务软件,找到反结账功能; 2. 选择要反结账的月份,如11月; 3. 确认反结账的凭证; 
2023-01-13 17:05:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...