老师,我们公司需要一批材料是成套的,但是我们的实际采购是向不同供应商采购的,我们可以让A供应商把材料开给B供应商,再由B供应商整合成一套后统一开票给我们可以吗?前提是A供应商的产品在B供应商哪里不会加价,这样做合理吗?
匹诺曹
于2015-07-20 16:16 发布 952次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-07-20 16:27
那么老师,我打个比方,A的瓶子是10元1个,B的盖子是2元1个,一套就是12元,但是A把票开给B是10元1个,B把票开给我们产品名称写包材一套,每套12元,这样就可以吗?
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你好 那供应商开票给你们还是给对方
2020-07-02 18:15:32
你好
供应商是给你单位供应材料的,你单位通过应付账款核算
采购商是你单位的客户,你单位通过应收账款核算
2021-07-16 09:38:09
你好,那货给你们了钱也付了吗?
2020-04-09 18:06:23
不加价的话,就不符合商业目的。
2015-07-20 16:21:27
采购发票回来就冲了啊
借,库存商品
贷,其他应收款
2019-12-04 23:45:50
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