公司是建筑企业有挂靠项目,挂靠项目包工头打来材料款和税款?材料款又打给供货商,最后收到材料发票,怎么账务处理?给项目老板付工程款时,再怎么做会计分录?
厚德载物
于2019-03-06 20:16 发布 1778次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-06 21:39
你好,挂靠人垫付材料款入其他应付款,你们付供货商计入预付账款,收到发票计入相应的挂靠工程成本。付挂靠人款先冲其他应付款,冲完还有款要付让挂靠人提供相应的发票,然后打款
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你好,挂靠人垫付材料款入其他应付款,你们付供货商计入预付账款,收到发票计入相应的挂靠工程成本。付挂靠人款先冲其他应付款,冲完还有款要付让挂靠人提供相应的发票,然后打款
2019-03-06 21:39:11

开票
借:应收账款
贷:工程结算
应交税费-销
收项目经理款
借:银行存款
贷:其他应付款
采购材料
借:工程施工-合同成本
贷:银行存款
支付款项 给项目经理
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-08-16 09:01:45

借;银行存款 贷;其他应付款
借;应付账款 贷;银行存款
2017-03-30 19:43:22

这个是内部一个核算的事了。只要核算清楚,科目用的合适就行了。
2019-08-14 12:40:35

借:劳务成本:贷:应付账款
2017-01-19 07:30:03
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