送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-07 11:48

你这月认证的就应该在进项税额里面的,下月是留底税额

攀爬蜗牛 追问

2019-03-07 11:50

嗯嗯,好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-03-07 11:51

不用客气的

攀爬蜗牛 追问

2019-03-07 11:52

其他的应该不需要填什么吧,我看勾选过自动带出在附表2,主表也有,直接申报就可以了吧

郭老师 解答

2019-03-07 12:16

你看下附表二进项税额对就可以

上传图片  
相关问题讨论
你这月认证的就应该在进项税额里面的,下月是留底税额
2019-03-07 11:48:34
不用做,还有留底税额39597.09
2015-09-05 20:58:19
哈哈,您的公式得反过来。 销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29
你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底,这个就是你之前的进项税额,这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出(不能抵扣的进项税额)
2018-10-24 08:16:13
你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...