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于2018-10-24 08:14 发布 821次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-10-24 08:16
你之前认证申报进项税额没有抵扣就会留底,这个就是你之前的进项税额,这个应交增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出(不能抵扣的进项税额)
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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