- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好同学,如果是增值税进销相抵的部分就是应交税费-应交增值 税(进项)
2020-06-03 09:22:27
借方(⊙o⊙)哦
2019-10-14 08:51:39
没有认证发票,可以抵扣这个发票,你做待认证进项税额
2019-09-26 11:02:57
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