送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-07 22:27

你好,专用发票 
借:费用 
增值税(进项税额) 
贷:现金

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相关问题讨论
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
记待认证进项这个科目
2020-05-15 15:48:56
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