- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

核销的时候,按核销时的日期就可以了。
2019-03-08 11:11:31

财务模块应付款管理,里面有个结算,打开结算里面有个应付款核销-预付款冲应付款。进去找到对应的单据,点击工具栏里的核销就行了
2019-03-08 14:23:07

一般是指核对缴销,就是把这个付款单与发票核实无误,做出对应的账务处理
2016-03-15 14:59:49

你好,预付是没有发票,先付款,应付是发票已经收到,要给钱了。
2019-07-06 16:51:39

您好,最后附合同,签字审批单
2021-04-09 19:20:40
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