跨月的发票如果有红冲后再重新开,帐务还要处理吗?还是说我把红冲的那张负数的发票和重开的正确的发票直接放在上个月的凭证里就行了?
发发发发发
于2019-03-08 17:39 发布 384次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,要处理的,要放在当月的
2019-03-08 17:40:22
你好这个是可以按自然张数算的这个
2021-05-31 11:34:11
您好
是的 红冲的凭证有这些资料做附件就好了
2020-01-06 14:50:14
是的,做负数凭证就可以
2020-03-13 09:36:31
你好,借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字) 贷应交税费(红字)
2018-10-29 10:15:58
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