老师暂估入库过后收到发票,但是开票单位和暂估时不一样该怎么做了?是不是直接红字冲回,再用篮字写正确的分录就可以了?
匹诺曹
于2015-07-22 09:30 发布 1360次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
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你好!按规定是这样的,发票不应该很晚到因为你们也要生产或销售,没有发票你们成本怎样核算?利润怎样核算?
2015-06-02 12:52:16
暂估入库过后,下月初就红字冲出了,来发票了按发票出账就行了
2015-07-22 09:32:34
借:库存商品--服装(红字)20000贷:应付账款(红字)20000
2016-04-11 10:50:58
您好!您按您上月入的凭证,做一个相同的负数凭证就可以了
2016-03-21 15:48:19
材料已入库,发票尚未到的时候需要暂估入库,应该是本月暂估,下月红冲,下月发票还没来的话,再暂估,再下月再红冲,暂估入账后,一定要红冲
2014-10-17 11:09:10
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