- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-11 09:22
是建筑行业的预缴吗
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借:应交税费-销项税额
贷:应交税费-进项税额
应交税费-转出多交增值税
借:应交税费-转出多交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2019-04-24 14:53:37

是建筑行业的预缴吗
2019-03-11 09:22:31

没有顺序 期末都是转入应交税费-未交增值税科目
2020-04-17 15:40:49

那就不用做会计分录了
2019-06-13 15:22:11

你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
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2019-03-11 09:23
郭老师 解答
2019-03-11 09:29