送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-11 09:05

是的,需要填写本期缴纳上期应纳税额7万元的。

王翠翠 追问

2019-03-11 09:08

那我没填,自己是不改不了得去税务局改啊

张艳老师 解答

2019-03-11 09:12

您要是没填写这个栏次,您的税款是要多缴纳的。您是多交了嘛?

王翠翠 追问

2019-03-11 09:13

没有多交啊

王翠翠 追问

2019-03-11 09:15

老师看一下,能看清吗?69244.49已经交了

张艳老师 解答

2019-03-11 09:17

那不对的,既然申报表本期缴纳上期应纳税额没有自动带数的话,根据申报表计算步骤,您是应该多交税款的。 
您再确认一下,第30行本期缴纳上期应纳税额,是否自动带数。

王翠翠 追问

2019-03-11 09:21

不是自动带入的,现在因为没填那个数,报表上期末未交税额那就还有这个数的,形成欠税了

张艳老师 解答

2019-03-11 09:28

建议您到税局大厅做一下更正申报。

王翠翠 追问

2019-03-11 11:59

谢谢老师

张艳老师 解答

2019-03-11 12:10

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利。

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相关问题讨论
是的,需要填写本期缴纳上期应纳税额7万元的。
2019-03-11 09:05:42
是的,8月申报7月增值税的时候30栏填写7月份缴纳的6月增值税1万
2021-08-03 18:21:54
同学你好 对的 是这样的
2022-09-08 14:38:12
你好,是的,
2020-03-31 23:27:22
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。
2024-05-09 15:03:26
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