增值税一般纳税人申报表主表,比如我1月份应交增值税7万,申报的时候是2月份,增值税主表上期初未交税额是一月份的数,本期缴纳上期应纳税额是不也得填上7万?这税款已经缴纳了
王翠翠
于2019-03-11 09:05 发布 1463次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-11 09:05
是的,需要填写本期缴纳上期应纳税额7万元的。
相关问题讨论

是的,需要填写本期缴纳上期应纳税额7万元的。
2019-03-11 09:05:42

是的,8月申报7月增值税的时候30栏填写7月份缴纳的6月增值税1万
2021-08-03 18:21:54

同学你好
对的
是这样的
2022-09-08 14:38:12

你好,是的,
2020-03-31 23:27:22

是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。
增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。
在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。
2024-05-09 15:03:26
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