送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-11 12:49

您好,购买的时候,借管理费用——办公费贷银行存款 
实际需要抵减税款的时候,借应交税费——应交增值税(减免税款)借管理费用——办公费负数,月末结转减免税款,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——应交增值税(减免税款)

白羊 追问

2019-03-11 12:51

不是我已经认证了,那怎么做会计分录?要进项税转出吗?然后抵扣的时候还是冲管理费用吗

文老师 解答

2019-03-11 16:15

可以的,那进项税额转出吧

白羊 追问

2019-03-11 16:16

我意思分录咋写

文老师 解答

2019-03-11 17:08

借管理费用——办公费贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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您好,购买的时候,借管理费用——办公费贷银行存款 实际需要抵减税款的时候,借应交税费——应交增值税(减免税款)借管理费用——办公费负数,月末结转减免税款,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——应交增值税(减免税款)
2019-03-11 12:49:55
你好!借管理费用-办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-05-12 15:29:07
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-09-09 17:31:24
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-09-28 09:03:59
借应交税费-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-03-08 08:54:24
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