送心意

玲老师

职称会计师

2019-03-12 10:41

1借成本费用类科目贷应付职工薪酬   2 借其他应收款 贷 银行存款

会计人生 追问

2019-03-12 10:46

提前支付员工提成,不和工资一起发放怎么做分录

会计人生 追问

2019-03-12 10:49

还有,预支工资,那实际批量发工资时怎么处理部分员工预支部分工资的分录

玲老师 解答

2019-03-12 10:51

借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款  工资都借没了就没贷方银行存款

会计人生 追问

2019-03-12 10:53

那其他应收款一直挂账怎么办

玲老师 解答

2019-03-12 10:54

前面借款不是有一个其他应收款吗

会计人生 追问

2019-03-12 10:59

我的意思是预支工资一直挂账其他应收款怎么销账

会计人生 追问

2019-03-12 11:01

工资只预支一部分,没借完

玲老师 解答

2019-03-12 11:10

就是上面写给你分录

会计人生 追问

2019-03-12 11:14

明白啦,谢谢老师

玲老师 解答

2019-03-12 11:18

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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相关问题讨论
你好!借管理费用-人工费等 贷应付账款等
2017-07-18 14:34:16
您好,可以这样,每个月做一笔 借 管理费用 贷 其他应付款 然后年底的时候 借 其他应付款 贷 银行存款
2022-04-14 20:56:12
你好,这个月发上个月的工资 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2022-03-24 15:54:36
你好! 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-22 23:13:13
你好,是多计提了吗?
2020-05-07 09:45:48
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