送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-12 14:24

负数是因为你的销项税小于进项税

honey 追问

2019-03-12 14:52

老师,管理费用福利费下面的进项税转出会计分录怎么写?

辜老师 解答

2019-03-12 15:25

借,管理费用~福利费,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出

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相关问题讨论
负数是因为你的销项税小于进项税
2019-03-12 14:24:03
进项税期末余额肯定是负数,因为做在应交税费的借方,因此期末余额是负数(应交税费科目是贷方余额,对于应交税费——应交增值税(进项税额)科目而言是借方发生额, 最后形成借方余额,因此是负数)
2018-08-31 09:41:03
您好!一般是不会计入贷方的。你看看你的账,看是什么业务计入的贷方
2018-09-06 09:56:19
,待认证是也属于应交税费是负债科目,在借方在财务报表里面负债科目借方就是负数
2018-11-23 10:02:30
你可以吧这个待认证进项税额,在报表上重分类到其他流动资产
2019-01-14 11:34:43
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