- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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您好,原发票联跟需要单独存放,不需要带原发票联。
2019-03-12 16:53:49
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-07-13 14:25:15
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您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-11-27 19:48:47
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同学,你好
做红字负数分录
2022-11-27 19:43:41
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你好,是的,需要作为负数分录的附件
2017-09-19 09:46:46
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