- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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计提时会计分录:
借:管理费用
贷:其他应交款-应交矿产资源补偿费
实际缴纳矿产补偿费时会计分录:
借:其他应交款-应交矿产资源补偿费
贷:银行存款/现金
2019-03-13 11:28:28
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同学你好!基本确定取得补偿款,是那个交易性金融资产。
2019-12-10 11:43:15
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应当是应付账款才对
2016-05-16 15:43:51
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B用银行存款购买材料
2021-11-11 15:40:19
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你好
借;固定资产清理88万 , 累计折旧 364万, 贷;固定资产452万
借;银行存款 ,贷;固定资产清理 150万, 应交税费——应交增值税 19.5万
借;固定资产清理8万,贷;银行存款 8万
借;固定资产清理54万,贷;资产处置损益 54万
2020-07-02 22:24:39
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