老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

总账是怎么登记的?整个企业所有业务进行总账登记。其中一个比如说贷银行存款200借应付账款200,账簿里有一栏摘要,一栏借,一栏贷,一栏余额,是怎么登记呢?最后余额是指的什么呢?
答: 总账是根据明细账的合计数登记的。 也有根据科目汇总表登记,如果业务量较多,可以时段登记 例如1-10号 的凭证有200张, 应收账款总账,科目汇总后,写上1-200号凭证汇总, 也可以本月汇总,就摘要本月汇总就行了
为什么银行存款期初余额在借方?应付账款期初余额在贷方?
答: 这是科目的性质决定的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问我的账本来银行余额是正确的,但是发现前面有已付没有记账的,就做了借应付账款贷银行存款,那么银行余额现在就不一致了,该怎么处理呢
答: 那你之前没有做付款的,实际有付款,你的银行存款不一致也才对。








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