公司是一个免增值税免所得税企业,平常收到增值税专用发票要不要将税额转出,还是说将含税价直接做入成本费用。如果要做进项税额转出,要什么写分录,之前转出来的税额一直就留到申报表上吗?
果果多多
于2019-03-14 15:43 发布 896次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,要把税额转出计入成本,借:库存商品等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
转出的税填到进项转出栏
2019-03-14 15:48:17
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
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计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
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你们是什么行业适用的税率是多少
计算过程是这样的
28100/(1+税率)*税率- 进项税额1534.69
2016-07-25 16:28:31
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你好,做购进相反的分录
2016-10-28 11:16:48
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