送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-15 09:05

你好,是的,是这样处理

弄花香满衣 追问

2019-03-15 09:10

那我们要怎么入账呢,是普票,下面这个对吗 
收到钱 
借:银行存款   1000 
    贷:其他应付款    1000 
收到发票: 
借:管理费用-服务费   -1000 
  贷:其他应付款   -1000

邹老师 解答

2019-03-15 09:12

你好,可以这样做分录

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