送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-15 09:05

你好,是的,是这样处理

弄花香满衣 追问

2019-03-15 09:10

那我们要怎么入账呢,是普票,下面这个对吗 
收到钱 
借:银行存款   1000 
    贷:其他应付款    1000 
收到发票: 
借:管理费用-服务费   -1000 
  贷:其他应付款   -1000

邹老师 解答

2019-03-15 09:12

你好,可以这样做分录

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理
2019-03-15 09:05:12
你好,对方开具的销项负数的发票我这边的发票勾选平台上,不可以查到。
2019-10-29 14:35:07
你好,对方把这个蓝字红冲了 退钱给你们了吗
2020-01-04 21:20:42
你好,之前他们给你们开具蓝字服务发票了吗?
2020-07-16 16:26:28
你好,按红字发票冲减当月的收入和销项税。是对方开的红字发票信息表你们开的红字发票吧。
2020-08-03 16:31:24
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