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弄花香满衣
于2019-03-15 09:02 发布 832次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-15 09:05
你好,是的,是这样处理
弄花香满衣 追问
2019-03-15 09:10
那我们要怎么入账呢,是普票,下面这个对吗 收到钱 借:银行存款 1000 贷:其他应付款 1000 收到发票: 借:管理费用-服务费 -1000 贷:其他应付款 -1000
邹老师 解答
2019-03-15 09:12
你好,可以这样做分录
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623699 个
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弄花香满衣 追问
2019-03-15 09:10
邹老师 解答
2019-03-15 09:12