- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你直接红冲你收到蓝字发票的分录就可以了,自动抵消了
2020-03-26 08:38:41
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同学,你好,收到负数发票冲回原来的账务处理,报税的时候做进项转出
2020-03-26 08:32:08
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你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款贷银行存款
2019-05-31 16:46:25
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你好!当年的可以一次性计入收入明面的先计入预收账款,但是销项税需要一次性确认
2020-06-19 10:27:25
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你好 那你做借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-服务费贷预付账款
2020-06-19 09:59:44
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