2019年期初末分配利润是40万,然后1月份分红了!分录:计提借:利润分配-应付股利 400000 贷:应付股利 400000借:利润分配-末分配利润 400000 贷:利润分配-应付股利 400000支付:借:应付股利 400000 贷:银行存款 400000 这样做分录有没有错呀,但是报表勾稽关系末分配利润期未减期初不等于净利润?这是咋回事呀?
怀怀
于2019-03-15 11:41 发布 848次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-03-15 11:51
末分配利润期未减期初,再加上利润分配,应等于净利润
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末分配利润期未减期初,再加上利润分配,应等于净利润
2019-03-15 11:51:55
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你好,按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
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您好!是的。就是这样。
2017-03-24 17:04:43
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你好,他有贷方余额没事啊,因为他们都属于利润分配的未分配利润科目,最后合并了。
2021-11-29 15:16:06
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第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
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