本月开票含税价100000,税款10000.预交了2000.取得进项发票150000,税额4500.,分录怎么写,怎么计提,
hao静
于2019-03-15 20:13 发布 957次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-15 20:15
你好,开票确认收入的话,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。
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你好,开票确认收入的话,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。
2019-03-15 20:15:09

这样的话,是属于抵扣10个点的,你好
2024-01-16 13:48:16

您好,借:应收账款10000,贷:主营业务收入10000/(1+税率),应交税金-应交增值税(销项税额) 10000/(1+税率)*税率
2022-05-29 16:45:02

一、借:应交税费——预交增值税2000
贷:银行存款(或库存现金)2000
二、借:应交税费——应交增值税(销项税额)10000
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)13000
三、借:应交税费——未交增值税3000
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3000
2021-11-25 08:50:55

贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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