送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-18 09:21

当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转

玉环 追问

2019-03-18 09:23

我先在银行提现了,变成库存现金了,然后他借公款83000,我做会计分录是库存现金减少83000,其他应收款增加83000。如果我今年的还没做会计分录,没做想,正常应当怎么做。

三宝老师 解答

2019-03-18 09:28

同一个人,同一个单位,建议在一个科目核算,要么其他应收款,要么其他应付款 
 
你把83000做如下分录:借:其他应付款  83000  贷:库存现金  83000

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相关问题讨论
当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
2019-03-18 09:21:41
借:其他应收款60000 贷:现金60000 您第一个账处理的有些问题 借:银行存款83000 贷:其他应付款83000
2019-03-18 09:12:32
您好 这个个人前期在单位有没有往来?
2019-10-24 16:08:16
那你做到借 应付股利 贷其他应收款 调出来呀
2020-03-31 12:25:32
你好 不对 。 你直接做 借库存现金贷其他应付款-法人 还款:借其他应付款-法人贷银行存款
2020-07-13 17:39:05
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