去年12月借法人60000元现金,做会计分录是,借库存现金 60000,贷其他应付款60000。今年他同单位借现金83000,做会计分录是,借其他应收款83000,贷库存现金83000,是不是还要做其他应收账款和应付款之间转一下呀
玉环
于2019-03-18 09:20 发布 1312次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-03-18 09:21
当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
相关问题讨论

当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
2019-03-18 09:21:41

借:其他应收款60000
贷:现金60000
您第一个账处理的有些问题
借:银行存款83000
贷:其他应付款83000
2019-03-18 09:12:32

您好
这个个人前期在单位有没有往来?
2019-10-24 16:08:16

那你做到借 应付股利 贷其他应收款 调出来呀
2020-03-31 12:25:32

你好 不对 。 你直接做 借库存现金贷其他应付款-法人 还款:借其他应付款-法人贷银行存款
2020-07-13 17:39:05
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玉环 追问
2019-03-18 09:23
三宝老师 解答
2019-03-18 09:28