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玉环
于2019-03-18 09:20 发布 1300次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-03-18 09:21
当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
玉环 追问
2019-03-18 09:23
我先在银行提现了,变成库存现金了,然后他借公款83000,我做会计分录是库存现金减少83000,其他应收款增加83000。如果我今年的还没做会计分录,没做想,正常应当怎么做。
三宝老师 解答
2019-03-18 09:28
同一个人,同一个单位,建议在一个科目核算,要么其他应收款,要么其他应付款 你把83000做如下分录:借:其他应付款 83000 贷:库存现金 83000
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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玉环 追问
2019-03-18 09:23
三宝老师 解答
2019-03-18 09:28