送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-18 11:08

您好 
本年的应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)

????花???? 追问

2019-03-18 11:09

不是按科目余额表来填么?

bamboo老师 解答

2019-03-18 11:13

请问您是问的哪里需要填列的

????花???? 追问

2019-03-18 11:28

火炬年报

bamboo老师 解答

2019-03-18 11:30

高新企业对吧  
看转出未交增值税科目就可以的

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相关问题讨论
您好 本年的应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)
2019-03-18 11:08:29
一般纳税人吗? 销项-进项+进项转出-留抵税额
2019-01-24 14:55:39
你好,你的应纳税额算错了,销项减去进项。
2019-02-22 10:26:58
你好,是一般纳税人吗 按销项减去进项税额的差额,在应纳税额的时候结转
2017-04-16 21:45:10
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
2023-03-29 23:16:00
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