- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-18 15:45
你好 如果已经结账了不想反结账的话你在3月份把错误的凭证红冲了 然后在做笔正确的就行
相关问题讨论

你好 几月的帐 怎么不一样了 发票开错了?
2019-03-18 15:30:21

你好 如果已经结账了不想反结账的话你在3月份把错误的凭证红冲了 然后在做笔正确的就行
2019-03-18 15:45:59

您好,可以去看科目余额表,看有没有异常;比如银行存款出现负数,说明肯定出错了;财务费用,贷方代表增加,利息是收入冲财务费用,所以在借方,这个是没有问题的
2022-04-09 17:40:01

同学你好
提示什么呢
2021-11-09 13:31:02

结帐是将当前会计期间的期末库存数、应收/应付余额结转到下一会计期间,成为下一会计期间的期初数
2020-03-06 15:20:56
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陆向东 追问
2019-03-18 15:56
meizi老师 解答
2019-03-18 15:57