送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-18 16:49

您好!这个可以不用结转。

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-18 16:53

那还有余额,那要怎么处理?

宋生老师 解答

2019-03-18 16:54

你好!不用处理。按现在的规定,没有要求处理。

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-18 16:56

那借方的余额一直挂?

宋生老师 解答

2019-03-18 16:57

你好!是的。其实销项跟进项也是一样

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2019-03-18 17:02

以前是有转到未交税金里 
以前是转到:应交税费——未交增值税,是不是?

宋生老师 解答

2019-03-18 17:03

你好!不是。这个也是这样的。 
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 
 
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
 
  贷:应交税费——未交增值税 
 
销项与进项并没有动

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
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