我现在在纠结怎么做会计处理 百度上面都是说 支付:借:管理费用 贷:银行存款 抵减增值税应纳税额:借:应交税费--减免税 贷:管理费用 但是我们公司的另外一个 支付:借:应交税费--减免税 贷:银行存款 抵减增值税应纳税额:借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--减免税
冲冲冲呀
于2019-05-08 13:53 发布 1100次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-05-08 13:54
第一个做法是标准做法
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第一个做法是标准做法
2019-05-08 13:54:47
你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
您好
结转到应交税费-未交增值税科目
2020-08-07 10:02:23
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