本月只开了一张增值税专用发票发票 然后收了客户开给的一张增值税专用发票发票 本月怎么报税啊
灵巧的缘分
于2019-03-18 18:40 发布 978次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
收到的认证没有,一般纳税人是吗
2019-03-18 18:41:45
您好!严格来说,要对方先向他的税局报告,然后登报声明,然后税局罚款,然后你用对方税局的罚款告知书复印件来,然后才作废
2017-10-20 13:50:38
您好!详细的申报流程你可以看下课堂的课程。因为点击哪里,出来什么界面打字真的很难说清、
http://www.acc5.com/search.php?word=国税申报
2019-03-19 11:54:21
你要进项转出先。购货方已认证抵扣的,收到红字发票后,要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出:
借:库存商品(红字)
贷:应付账款(红字)
应交税费-应交增值税(进项税转出)
然后做正确的。
2017-02-23 15:21:08
您好!按正常申报就可以了,只是金额是负数
2017-06-20 17:04:31
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