送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-19 17:37

你好,就会导致账面工资与你申报的工资金额不一致的

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新年好 你这个每个月都有申报的话,是最好的 你这个只需要把工资进行发放,把应付职工薪酬结转就可以了 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-02-06 07:54:40
6月份发放的是5月期间的工资,计提是在5月份,按权责发生制是这样的。 至于6月份做账,计提的是6月份的工资。申报个税是按实际发放的月份进行申报
2020-07-17 11:55:21
2分可以计入营业外收支
2019-04-25 17:31:16
你好,11月份做账的话,你记账凭证是11月份吗?如果是的话,应该计提11月份的工资。 11月份的工资在12月份发下去的,在一月份申报个税,所属期是12月份。
2022-02-15 13:14:47
同学你好 当月工资当月计提 权责发生制
2021-04-10 22:22:40
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