
比如3月有票收入10万,,无票收入5万,3月申报收入15万的增值税,6月份时3月申报的无票收入5万开了发票,7月我报增值税的时候,是不是在无票收入的地方填-5万?
答: 是的,7月初填未开票收入负5万
1、如果报3月的增值税,填了无票收入1万(含税),这1万在4月开的发票。那报4月税的时候,这1万的收入怎么填?2、如果报3月的增值税,填了无票收入1万(含税),实际在4月只开了5千的票(16%),那这3月期多报的5千收入可以怎么冲减吗?
答: 你好,按照不含税金额填写,开票后无票申报冲红,开票收入为正数 如果无票收入做多了,可以冲减
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3月份确认无票收入100万,确认收入20万,其中无票收入缴纳税款,其中2、3、4月份开票100万,冲3月份确认的无票收入,20万在5月份开票,在5月份缴纳税款,在6月份发现20万多开了5万元。开具了红字发票5万元。问题是:20万元在3月份的确认收入需要如何调整。在5月份如何做分录。6月份如何做分录。
答: 原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。


晓晓 追问
2019-03-19 21:25
晓晓 追问
2019-03-19 21:27
徐阿富老师 解答
2019-03-19 21:28