送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-20 15:38

预付时,借:预付账款  贷:银行存款 
到票时,借:库存商品  贷:应付账款—暂估应付款 
然后出售时,借:主营业务成本 贷:库存商品 
到票后,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款  负数 
借:库存商品  贷:预付账款

默默 追问

2019-03-20 15:41

那我如果票下个月用,我购买这个原材料先做预付账款的话,请问我本月出售商品时候如何结转成本?

辜老师 解答

2019-03-20 15:42

你当月材料到了,要暂估入库的,借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款

默默 追问

2019-03-20 15:45

我是原材料,需要加工的,借原材料暂估入账  贷银行存款   那我下月发票到了先把这个冲回来  然后再借原材料    增值税  贷银行存款吗?

辜老师 解答

2019-03-20 16:18

可以这样,但是你最好挂暂估应付款,因为银行存款来冲减和在支付的话,会跟银行对账单不相符

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相关问题讨论
那我如果票下个月用,我购买这个原材料先做预付账款的话,请问我本月出售商品时候如何结转成本?
2019-03-20 15:41:59
你好,可以写原材料入库,也是可以的
2019-04-01 17:10:22
先暂估原材料 借:原材料 贷银行存款 正常做领用和结转成本 发票到后冲暂估上面分录,正常入库
2019-11-07 13:57:33
1、支付购买XX材料款项 2、支付购买XX材料预付款项 3、结算购买XX材料款项
2019-04-01 17:12:59
你好 购入库存商品和原材料当月就付款收到发票,借原材料税费,贷银行存款,这笔摘要写购进原材料 如果是当月付款次月收到发票,借应付账款,贷银行存款,这笔摘要写预付货款,,次月收到发票摘要写取得材料发票
2019-04-01 16:43:53
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