收款方少给公司开了几元的发票,实际付款9002元,但是对方只给开了9000元的发票,这个2元的差异怎么处理???
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于2019-03-20 16:33 发布 768次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-03-20 16:34
你好!差额计入管理费用算了.或者计入预付账款,下次一起开.
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你好!差额计入管理费用算了.或者计入预付账款,下次一起开.
2019-03-20 16:34:15

您好,分录,借;原材料,1000元,贷:现金或者银行存款800元,现金200元(或者现金收据不入账,财务费用-现金折扣200元)。
2017-06-22 20:55:20

同学你好!多出的 这个计入应付账款的
2021-01-22 16:12:18

你好,是因为什么原因少付了 98.39呢?
2019-10-21 15:36:39

你好!让对方开收据给你,用收据先入账。汇算清缴再调
2017-06-21 10:05:17
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