实际交了 9600元 中间人收了600公司实际到账9000元 但是对方 要求开9600元发票怎么办呢?
纯真的大地
于2022-07-26 15:22 发布 538次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
。你好,按你们合同9600元开发票,中间的服务费,您计入销售费用
2022-07-26 15:23:46
借管理费用福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应付9600。
维修费,红冲福利费借应付账款。
贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。
借应付账款,9100贷银行存款。
2021-09-10 14:34:01
您好,分录,借;原材料,1000元,贷:现金或者银行存款800元,现金200元(或者现金收据不入账,财务费用-现金折扣200元)。
2017-06-22 20:55:20
你好!差额计入管理费用算了.或者计入预付账款,下次一起开.
2019-03-20 16:34:15
您好!计入管理费用-交际费。
2017-05-04 10:01:17
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