老师,这笔业务应该怎么做? 收租金,我做的是 借:其他应收款-刘总 55000;贷:其他业务收入-房租 55000,后面怎么做张呢,没有收到发票,公司的内账,之前的会计就是这样记的,没有发票
迪恩
于2019-03-21 10:04 发布 703次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-21 10:22
同学。收租金的分录是这样。你现在的问题是什么
相关问题讨论
同学你好
不是呀
没收到钱也是
借应收
贷其他业务收入
贷销项
2022-03-18 08:14:17
你好 你这个其他应收款 怎么挂账之前 ; 现在 意思要冲其他应收款 走其他业务收入吗
2020-07-08 10:54:27
你好,可能是租金有一年或几个月的或没有收到的,而先通过其他应收款,然后转其他业务收入
2020-03-05 14:38:55
你好,正确的分录是什么?,做一笔调整分录就行,
2019-11-07 13:16:01
你们收租金是你们的主业,还是附业呢?
如果是附业
借:银行存款
贷:其他业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2017-09-27 20:08:21
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