送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-25 16:38

你好 
根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;原材料 
根据发票入账 
借;原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目 
然后增加之前领用材料成本

三好 追问

2019-03-25 16:40

领用的原材料已经结转成本了,怎么加进去吧

邹老师 解答

2019-03-25 16:45

你好,做这个调整分录 
借;生产成本   贷;原材料 
借;库存商品  贷;生产成本 
借;主营业务成本   贷;库存商品

三好 追问

2019-03-25 16:47

这里只需要把差额调整过去就行了多吧

邹老师 解答

2019-03-25 16:51

你好,是的,只需要调整差额就是了

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你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 然后增加之前领用材料成本
2019-03-25 16:38:44
那就冲回你之前暂估和入库全部重新做
2019-05-21 15:02:58
按暂价,发票回来再补差价入账
2019-01-07 17:36:37
那你要冲减暂估,然后按发票金额入账,然后差异金额要补结转领用成本
2019-01-14 10:45:13
结转成本了嘛 之前的分录
2019-08-13 11:06:25
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