您好,老师,麻烦问下工厂可以开具劳务费发票吗?开票 问
工厂可以开具加工劳务费发票 答
老师,请问我公司现在的纳税信用等级是D级,是因为公 问
一、了解信用等级被评为 D 级的具体原因 虽然已知是由于之前法人的公司信用等级为 D 级,但仍需进一步向税务机关查询,明确具体是哪些因素导致之前公司信用等级不佳,以及这些因素是否对当前公司仍有影响。例如,可能是之前公司存在逾期申报、欠税、发票违规等行为,需要清楚这些行为的具体情况和严重程度。 二、纠正和改进当前公司的税务行为 按时申报纳税: 确保当前公司严格按照税法规定的期限进行纳税申报,包括增值税、企业所得税、个人所得税等所有税种,避免出现逾期申报的情况。可以设置申报提醒机制,提前安排好申报工作,确保申报数据准确无误。 足额缴纳税款: 及时、足额缴纳各项应纳税款,不拖欠税款。对于可能出现的资金困难,提前做好资金规划和安排,或者与税务机关沟通,看是否可以申请延期缴纳税款等合法途径,避免因欠税影响信用等级。 规范发票管理: 严格遵守发票管理的相关规定,包括发票的开具、取得、保管等环节。确保发票开具内容真实、准确,不虚开发票;取得发票时要认真审核,确保发票合法合规;妥善保管发票及相关凭证,以备税务检查。 三、积极与税务机关沟通和配合 主动沟通情况: 向当前公司的主管税务机关说明之前法人公司已税务注销的情况,以及当前公司在税务管理方面的积极改进措施和态度。提供相关证明材料,如之前公司的税务注销证明等,让税务机关了解公司的实际情况。 配合税务检查和工作: 对于税务机关安排的各项检查、调查等工作,积极配合,及时提供所需的资料和信息,展现公司良好的税务遵从意愿和合作态度。 答
这笔贷款假如提供的是假的购销合同,算不算违法行 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好,老师个税手续费返还怎么做分录呀? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费 答
老师,请帮我看看暂估和转回这样做对不对? 问
暂估入账 情况一:一般纳税人,原材料已到,发票未到,暂估不含税价 账务处理:借:原材料 10000;贷:应付账款 - 暂估应付账款 10000。这种处理正确,暂估原材料入账价值,不包含增值税进项税额。 情况二:小规模纳税人,库存商品已到,发票未到,暂估含税价 账务处理:借:库存商品 5000;贷:应付账款 - 暂估应付账款 5000。这也是正确的,小规模纳税人不能抵扣进项税额,暂估金额为含税价。 暂估转回 次月月初冲回暂估 账务处理:借:应付账款 - 暂估应付账款 10000;贷:原材料 10000。这是正确的做法,用红字冲销法将上月暂估入账的分录冲回,以便收到发票后按实际金额入账。 收到发票,按实际金额入账 情况一:一般纳税人,发票金额与暂估金额一致 账务处理:借:原材料 10000,应交税费 - 应交增值税(进项税额)1300;贷:应付账款 11300。处理正确,按发票金额确认原材料入账价值,并确认进项税额。 情况二:一般纳税人,发票金额与暂估金额不一致 账务处理:假设暂估 10000 元,发票金额 12000 元。借:原材料 12000,应交税费 - 应交增值税(进项税额)1560;贷:应付账款 13560。同时,借:应付账款 - 暂估应付账款 10000;贷:原材料 10000。该处理正确,先冲回暂估,再按发票实际金额入账 答
增值税下调,四月一号之前纳税义务发生,对方四月一号之前开具增值税发票给,四月一号后才能作进项抵扣出去,这时此张进项该如何抵扣
答: 你好,可以在这个月进行认证抵扣,下个月进行申报。
我公司收到一张五月四号开出的进项发票,在六月二号报税的时候才发现对方开具的发票纳税人识别号错误了。但是在五月二十号的时候我公司已开出销项发票。当日把票退还给对方公司,对方公司重新开具了正确的发票。我在六月十五号之前申报五月税的时候可以勾选抵扣这张对方公司六月四号开具的发票吗?
答: 不可以 抵扣不了的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,这个月5号开的进项发票认证,可以抵扣四月份的增值税吗
答: 你好,不可以,4月的申报期早结束了
就是一般纳税人,在四月份开了一张专票出去,然后收到一张进项的发票,但是进项发票是在五月份才认证的,那么五月份报四月的增值税的时候是不是不能抵扣四月份的销项呢?
一般纳税人,在四月份开了一张专票出去,然后收到一张进项的发票,但是进项发票是在五月份才认证的,那么五月份报四月的增值税的时候是不是不能抵扣四月份的销项呢?
,4月一号以后,火车票和航空票等可以抵扣增值税,只有四月一号以后取得的才能抵扣吧,四月份报销,但是票的日期是4月以前的,是不是不能抵扣
老师,你好,请问一下,8月15号之前申报增值税,想抵扣进项,那我的进项发票是必须在7月31号之前认证呢还是在8月15号之前认证?在8月15号申报的时候都可以抵?
因为28号发票认证平台一直打不开 月底最后两天周末 三月的进项发票还没有认证 如果四月在报增值前认证的话 还能抵扣三月的增值税吗?