送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-26 12:52

您好 
请问您开办费结转到什么科目了

????珍珍???? 追问

2019-03-26 12:56

本年利润

bamboo老师 解答

2019-03-26 13:00

那现在 
借:应交税费——应交增值税——减免税额 
贷:利润分分配——未分配利润

????珍珍???? 追问

2019-03-26 13:03

一笔分录就可以了,对吗?

bamboo老师 解答

2019-03-26 13:04

是的 这样写一笔分录就可以了 上面多写了个分字 抱歉

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相关问题讨论
您好 请问您开办费结转到什么科目了
2019-03-26 12:52:38
你好,购入,借:管理费用 贷:现金,抵扣时,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用或营业外收入,这才是正确的分录。你上面做的两笔分录不对。
2017-11-06 14:27:07
两个做法都是可以的 你利润表里管理费就只这一个吗 就算是负数也很正常
2021-02-23 09:44:39
你好,是的,是这样做分录的
2019-03-25 20:59:17
收到购买税控盘和服务费发票 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 全额抵扣增值税 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费红字
2019-12-16 16:03:14
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