公司去年买的税控盘,做了借管理费用(开办费),贷银行存款,营业后开办费结转了没余额。现在准备抵税了,分录还是借:管理费用――开办费(金额红字)吗?
????珍珍????
于2019-03-26 12:33 发布 617次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-26 12:52
您好
请问您开办费结转到什么科目了
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您好
请问您开办费结转到什么科目了
2019-03-26 12:52:38
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你好,购入,借:管理费用 贷:现金,抵扣时,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用或营业外收入,这才是正确的分录。你上面做的两笔分录不对。
2017-11-06 14:27:07
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两个做法都是可以的 你利润表里管理费就只这一个吗 就算是负数也很正常
2021-02-23 09:44:39
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你好,是的,是这样做分录的
2019-03-25 20:59:17
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收到购买税控盘和服务费发票 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
全额抵扣增值税
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费红字
2019-12-16 16:03:14
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????珍珍???? 追问
2019-03-26 12:56
bamboo老师 解答
2019-03-26 13:00
????珍珍???? 追问
2019-03-26 13:03
bamboo老师 解答
2019-03-26 13:04