送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-11-06 14:27

你好,购入,借:管理费用  贷:现金,抵扣时,借:应交税费-应交增值税  贷:管理费用或营业外收入,这才是正确的分录。你上面做的两笔分录不对。

ZIZI mama 追问

2017-11-06 14:35

老师.请教一下我怎样做才对

吴月柳 解答

2017-11-06 14:36

如我上面写的分录购入与抵扣的。

ZIZI mama 追问

2017-11-06 14:39

那我之前以经做了的分录怎样更正

吴月柳 解答

2017-11-06 14:43

把下面两笔分录红字冲销,借:长期待摊-开办费,贷:现金,下个月做分录,借:管理费用,贷,长期待摊-开办费,那张购盘和维护费,留最后你做的两笔也可以,把应交税金-应交增值税-进项税这个明细科目改成减免税款

ZIZI mama 追问

2017-11-06 14:47

可以回答我一下吗

吴月柳 解答

2017-11-06 16:00

已回复,请问还有哪里不明白的吗?

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你好,购入,借:管理费用 贷:现金,抵扣时,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用或营业外收入,这才是正确的分录。你上面做的两笔分录不对。
2017-11-06 14:27:07
您好,是的,是这样做分录的。
2020-07-14 11:15:47
同学你好 是这样的 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2021-03-15 11:19:59
你后面的问题是什么意思?你这个分录借应交税费那么就的减了,你应该交纳的税啊。
2020-01-17 22:32:15
你好,小规模纳税人是这样处理的
2017-07-03 19:51:39
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