送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-26 21:24

您好 
剩下的没有抵扣的发票需要做分录 
借:成本费用等 
应交税费——待认证进项税额 
贷:应付账款等

爱吃蘑菇的黄仔 追问

2019-03-26 21:29

老师,我还想知道还没认证的发票在当月做了分录后,那发票的2,3联应该附在这次分录后面吗?

bamboo老师 解答

2019-03-26 21:30

可以把发票联放在凭证后面 
下次认证的时候可以把抵扣联放在待认证转进项税额凭证后面

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相关问题讨论
您好 剩下的没有抵扣的发票需要做分录 借:成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:应付账款等
2019-03-26 21:24:18
可以的,没有问题,计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2019-05-07 15:50:15
你好!可以先计入待认证进项税
2019-05-07 14:53:13
你好,本月这个未认证未抵扣的发票可以到下个月抵扣的时候再做相应分录
2019-08-31 09:54:23
你好,你可以放在次月在做认证
2019-05-07 14:42:33
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