本月进项发票已去的款也付了,但是不想认证抵扣分录怎么做?次月认证抵扣的时候分录又怎么做?
招财猫
于2019-01-29 11:08 发布 996次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-29 11:12
你好,先把税金计入:应交税费 待认证进项税
下个月认证抵扣后,把待认证进项税转出到进项税额科目就行
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你好,先把税金计入:应交税费 待认证进项税
下个月认证抵扣后,把待认证进项税转出到进项税额科目就行
2019-01-29 11:12:11

您好
借:管理费用等
应交税费——待认证进项税额
贷:其他应付款等
2019-09-02 10:57:13

你当月取得进项时做了会计分录吗。
如果当月没认证,借某支出或成本 应交税费-待认证进项税额贷银行存款
2018-08-28 09:11:11

借:成本或费用科目
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-09-14 16:35:57

用待认证进项税额科目
2019-01-30 13:06:03
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