送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-27 07:21

您好,计提工资,借管理费用——工资10000贷应付职工薪酬——工资10000,发放,借应付职工薪酬——工资10000贷其他应付款或其他应收款——个人社保1000库存现金9000

吴作慧 追问

2019-03-27 08:12

谢谢老师,

文老师 解答

2019-03-27 09:04

不客气,这是我们的职责所在

吴作慧 追问

2019-03-27 13:27

老师在追加一个问题,

吴作慧 追问

2019-03-27 13:29

老师, 
1月份工资应发10000元, 
个人承担社保1000元(银行缴纳) 
考勤扣款500元 
实发工资8500元现金发放, 
包括计提发放整个账务处理,谢谢老师

文老师 解答

2019-03-27 13:41

那您计提的时候就计提9500,其他都一样,也就是把10000改9500

吴作慧 追问

2019-03-27 13:45

谢谢老师

吴作慧 追问

2019-03-27 13:50

文老师我的工会经费是按照应发10000教的方法,计提按9500可以嘛?

文老师 解答

2019-03-27 16:47

您实际计提的工资,也就是9500

吴作慧 追问

2019-03-27 16:49

谢谢老师

吴作慧 追问

2019-03-27 16:50

考勤扣款500也就不走什么科目了

文老师 解答

2019-03-27 19:58

是的,工资表里面可以体现,但在应发之前体现

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相关问题讨论
借管理费用9500 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬9500 贷其他应收款1000 银存8500
2019-03-27 13:31:48
您好,计提工资,借管理费用——工资10000贷应付职工薪酬——工资10000,发放,借应付职工薪酬——工资10000贷其他应付款或其他应收款——个人社保1000库存现金9000
2019-03-27 07:21:09
你好,在把多计提的红字冲掉,
2019-05-05 14:30:57
你好 你工资都是0 不需要计提 。如果 收回来现金的话 意思就是社保多少 现金就是多少的话 那么你计提就是计提社保这个金额工资
2020-06-11 12:25:13
你好 把前面的工资补记在营业执照下来的月里 其他公司交的社保不能记在这个公司账里
2019-11-21 15:11:18
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