老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
老师,我们公司平时交电费都是给收据,凑够1000元才给换发票,那我平时就不用做账务处理吧?等收到发票,一次性计入管理费用,怎么样合适一点?
答: 你好,可以等收到发票一次性处理
2018年6月至2018年12月租金都没有发票,所以没有计提租金 管理费用-房租。现在2019年该怎么进行账务处理呢?
答: 同学。当时没有计提,合同是怎么约定的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,老师请问一下大家,我公司先预付房租,人家第二个月一次性给我们开具半年房租的发票,请问一下,我是也一次性把房租做成管理费用呢?还是每个月摊销各个月所应当承担的呢?(账务处理),而且我的专票已经认证了
答: 每个月摊销各个月所应当承担的 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票月 借:管理费用-租赁费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 往后月份 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款
欣悦 追问
2019-03-27 12:09
陈诗晗老师 解答
2019-03-27 12:14